Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 5.930,40 )
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 5.930,40 )
   0000969/2024 Original103 - Setor de Operacao, Manutencao e Expansao6.011 - MANUTENCAO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTOR$ 5.930,40
       Total R$ 5.930,40
Total R$ 5.930,40
       Total R$ 5.930,40
Total R$ 5.930,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 5.930,40 )
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 5.930,40 )
   0000969/2024 0002150/2024 Original103 - Setor de Operacao, Manutencao e Expansao6.011 - MANUTENCAO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTOR$ 5.930,40
        Total R$ 5.930,40
Total R$ 5.930,40
        Total R$ 5.930,40
Total R$ 5.930,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 5.930,40 )
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 5.930,40 )
   0002150/2024 0002380/2024 OriginalOrcamentario103 - Setor de Operacao, Manutencao e Expansao6.011 - MANUTENCAO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTOR$ 5.930,40
         Total R$ 5.930,40
Total R$ 5.930,40
         Total R$ 5.930,40
Total R$ 5.930,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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